« Január » « 2023 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum zverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | zmluva | 978 | Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní TKO - Anna Hrabiková | 0,00 | 03.02.2012 | 04.02.2012 |
2. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
3. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
4. | faktúra | df 0222012 | Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL | 202,67 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
5. | faktúra | df 0362012 | SOFTIP, a.s. | 320,40 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
6. | faktúra | df 0262012 | Mf design.sk, s.r.o. | 350,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
7. | faktúra | df 0202012 | ZK Pneu, s.r.o. | 228,62 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
8. | zmluva | 1048 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu - Š. Bresslerová MARILYN | 0,00 | 30.01.2012 | 31.01.2012 |
9. | faktúra | df 11202011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12034,33 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
10. | faktúra | df 11162011 | HES, s.r.o. | 2601,72 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
11. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
12. | faktúra | školenie | 55,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 | |
13. | objednávka | obj 69/2012 | Hydrozvar, s.r.o. | 0,00 | 27.01.2012 | |
14. | faktúra | df 0252012 | Radoslav Malinič | 2600,00 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
15. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
16. | faktúra | df 0332012 | Datacomp, s.r.o. | 147,95 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
17. | faktúra | df 0112012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 788,77 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
18. | faktúra | df 0092012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 671,76 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
19. | faktúra | df 0082011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 946,15 | 25.01.2012 | 25.01.2012 |
20. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
21. | faktúra | df 11062011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
22. | faktúra | df 11002011 | VVS, a.s. | 2139,72 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
23. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
24. | objednávka | 49/2012 | Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
25. | objednávka | 47/2012 | BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
26. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Obvodný úrad Humenné | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
27. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
28. | zmluva | 1045 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Jozef Ruják | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
29. | zmluva | 1042 | Zmluva množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní TKO- HAO VAN s.r.o. | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
30. | zmluva | 1041 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Renáta Pacolová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
31. | zmluva | 1040 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Katarína Fedorcová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
32. | faktúra | df 11172011 | Ján Pošík Auto - technop | 184,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
33. | faktúra | df 10692011 | Lepal Technik, s.r.o. | 1164,02 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
34. | faktúra | df 0272012 | AUREUS | 78,24 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
35. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
36. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
37. | faktúra | df 10862011 | Ekoservis, s.r.o. | 19709,89 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
38. | faktúra | df 0102012 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 684,12 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
39. | faktúra | df 10642011 | VVS, a.s. | 1311,10 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
40. | faktúra | Daň z motorových vozidiel 2011 | 324,74 | 05.01.2012 | ||
41. | objednávka | 0052012 | Trio Džupinka | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
42. | objednávka | 0042012 | Stavmax Humenné | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
43. | objednávka | 0032012 | Krídla, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
44. | objednávka | 0022012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
45. | faktúra | dr 8402011 | Euromar s.r.o. | 4107,31 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
46. | objednávka | 0012012 | Slovnaft, a.s. | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
47. | faktúra | df 8512012 | Euromar, s.r.o. | 1983,17 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
48. | faktúra | df 8282011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 2126,52 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
49. | faktúra | df 10752011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1008,96 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
50. | zmluva | 421120004 | Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
51. | faktúra | df 10602011 | Štefan Andrejčík EZZUM | 1068,00 | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
52. | faktúra | df 9712011 | Wintex, s.r.o. | 1723,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
53. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
54. | faktúra | df 9022011 | EUROVIA SK, a.s. | 1816,08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
55. | faktúra | df 10532011 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2596,62 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
56. | faktúra | df 10292011 | VSE, a.s. | 725,14 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
57. | faktúra | df 9752011 | Ferex, s.r.o. | 5874,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
58. | faktúra | df 10442011 | Berner Zoltán | 2388,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
59. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
60. | faktúra | df 10082011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
61. | faktúra | df 9982011 | Le Cheque Dejouner | 5980,60 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
62. | faktúra | df 9762011 | VSE, a.s. | 20568,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
63. | faktúra | df 9842011 | Ekoservis, s.r.o. | 22373,28 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
64. | faktúra | df 9732011 | Peter Loziak, MM-2 | 6708,24 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
65. | faktúra | df 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
66. | faktúra | 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | |
67. | zmluva | 1039 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Jozef Šimurda - ŠIMI | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
68. | zmluva | 1038 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Lucia Bočanová | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
69. | zmluva | 1037 | Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Elo Smoľak El-Jane | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
70. | zmluva | 1036 | Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Marek Babjak | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
71. | zmluva | 1034 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Ing. Kočan Ján | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
72. | zmluva | 1022 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Dana Kabátová AMÁLKA | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
73. | zmluva | 1020 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - RI YUE, s.r.o. | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
74. | faktúra | df 9252011 | Vladimír Pavlisko | 4780,80 | 25.11.2011 | 25.11.2011 |
75. | faktúra | df 9292011 | Slovnaft, a.s. | 2905,05 | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
76. | faktúra | df 7522011 | Eurovia SK, a.s. | 4009,32 | 22.11.2011 | |
77. | zmluva | SKMBT_42102112310430 | Slovnaft - dodávka nafty | 0,00 | 22.11.2011 | 23.11.2011 |
78. | faktúra | df 9322011 | VSE, a.s. | 1274,17 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
79. | faktúra | df 9052011 | VVS, a.s. | 1503,95 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
80. | faktúra | df 9012011 | VVS, a.s. | 16119,00 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
81. | faktúra | df 9102011 | SLOVNAFT, a.s. | 2410,00 | 18.11.2011 | 18.11.2011 |
82. | objednávka | 720/2011 | Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou | 0,00 | 16.11.2011 | |
83. | faktúra | df 9032011 | SOZAR, s.r.o. | 3141,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
84. | faktúra | df 8802011 | Ekoservis s.r.o. | 28583,01 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
85. | faktúra | df 8782011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.11.2011 | |
86. | faktúra | df 8702011 | PETROMINSK, s.r.o. | 8382,00 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
87. | faktúra | df 8572011 | Ing. Jozef Pokorný - FENCING | 6117,08 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
88. | faktúra | df 8662011 | Slovnaft, a.s. | 3142,61 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
89. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
90. | faktúra | df 8332011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
91. | zmluva | 1019 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Farmahe, s.r.o. | 0,00 | 04.11.2011 | 05.11.2011 |
92. | zmluva | P04 - 10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 03.11.2011 | 04.11.2011 |
93. | faktúra | df 8222011 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 1980,00 | 28.10.2011 | 28.10.2011 |
94. | faktúra | df 8382011 | Ferstav, s.r.o. | 1388,60 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
95. | zmluva | P04-10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
96. | objednávka | 651/2011 | AVEX Jaroslav Kačur | 0,00 | 25.10.2011 | |
97. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
98. | faktúra | df 8022011 | VSK Mineral | 1986,02 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
99. | faktúra | df 7922011 | VVS, a.s. | 1373,63 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
100. | faktúra | df 7962011 | ZK Pneu, s.r.o. | 1427,98 | 18.10.2011 | 18.10.2011 |