« December » « 2024 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
301. | faktúra | df1411001810 dodávky tepla pre Materské školy | 5909,98 | 01.08.2011 | ||
302. | faktúra | df 2712011 | 5902,85 | 18.05.2011 | ||
303. | faktúra | df 9752011 | Ferex, s.r.o. | 5874,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
304. | faktúra | df 1942011 | 5874,00 | 18.05.2011 | ||
305. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 4/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
306. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 3/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
307. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 2/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
308. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 1/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
309. | faktúra | pf 572011 | 5805,52 | 22.02.2011 | ||
310. | faktúra | df 4962011 | 5805,52 | 28.07.2011 | ||
311. | faktúra | df 3002011 | 5805,52 | 18.05.2011 | ||
312. | faktúra | 1411002710 | Dodávka tepla - materské školy | 5794,14 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
313. | faktúra | 1411002410 | Humenská energetická spoločnosť - dodávka tepla | 5767,80 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
314. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
315. | faktúra | 2117197663 | VVS,a.s. | 5673,32 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
316. | faktúra | 1108015 | ISS Modul | 5659,20 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
317. | faktúra | 1312003560 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 5612,84 | 10.09.2012 | |
318. | faktúra | df 1142011 | 5612,54 | 31.03.2011 | ||
319. | faktúra | df 1302011 | 5515,52 | 31.03.2011 | ||
320. | faktúra | 2210001136 | ZŠ a MŠ za elektrinu | 5490,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
321. | faktúra | 2116130300 | VVS 2/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
322. | faktúra | 2116130300 | VVS 1/2 | 5471,58 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
323. | faktúra | 2115920422 | VVS 2/2 | 5442,05 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
324. | faktúra | 2115920422 | VVS 1/2 | 5442,05 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
325. | faktúra | 5100307309 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 5420,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
326. | faktúra | 1411002109 | Dodávka tepla pre školy | 5418,15 | 31.08.2011 | 31.08.2011 |
327. | faktúra | 2011014 | Faktúra - Constructing - stav s.r.o. | 5415,84 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
328. | faktúra | pf042011 | 5405,52 | 17.01.2011 | ||
329. | zmluva | GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu rok 2021 a 2022 | 5400,00 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | |
330. | faktúra | 13002 | SVB Ševčenkova 1662 | 5337,28 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
331. | faktúra | 2117085923 | VVS,a.s. | 5249,89 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
332. | faktúra | 2117302770 | VVS,a.s. | 5223,95 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
333. | objednávka | OD210007 | IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 | 5139,00 | 16.08.2021 | 16.08.2021 |
334. | faktúra | 2115811112 | VVS 2/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
335. | faktúra | 2115811112 | VVS 1/2 | 5092,93 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
336. | faktúra | 3012332 | VVS 2/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
337. | faktúra | 3012332 | VVS 1/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
338. | faktúra | df 1542011 | 4992,42 | 06.04.2011 | ||
339. | zmluva | 01-2021 | Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo | 4970,00 | 15.01.2021 | 04.01.2021 |
340. | faktúra | 10111012 | Stavebné úpravy | 4921,66 | 12.08.2011 | |
341. | faktúra | 2115188342 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4887,26 | 26.09.2011 | |
342. | faktúra | 2116555671 | VVS 2/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
343. | faktúra | 2116555671 | VVS 1/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
344. | faktúra | 2116130709 | VVS 2/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
345. | faktúra | 2116130709 | VVS 1/2 | 4880,06 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
346. | faktúra | pf 852011 | 4869,32 | 18.03.2011 | ||
347. | objednávka | OD220003 | IPECON, s.r.o. | 4850,00 | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
348. | faktúra | df 9252011 | Vladimír Pavlisko | 4780,80 | 25.11.2011 | 25.11.2011 |
349. | objednávka | 2011841 | Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 | 4741,36 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
350. | objednávka | 6/2021 | IPECON | 4710,00 | 16.08.2021 | 13.08.2021 |
351. | faktúra | 2116130734 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4670,96 | 02.07.2012 | |
352. | faktúra | df 5512011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 4650,74 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
353. | faktúra | df 2222011 | 4640,00 | 02.05.2011 | ||
354. | faktúra | 2011193 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 | 4592,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
355. | faktúra | 2116251991 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4560,10 | 23.08.2012 | |
356. | faktúra | 2115832785 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4535,90 | 25.04.2012 | |
357. | objednávka | OD210008 | Objednávka projektovej dokumentácie č. 8 - Ing. Vladimír Moroz | 4500,00 | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
358. | zmluva | Zmluva o dielo č. 2 | Zmluva o dielo č. 2 - Ing. Vladimír Moroz | 4500,00 | 06.10.2021 | 06.10.2021 |
359. | faktúra | df 3822011 | 4499,71 | 15.06.2011 | ||
360. | faktúra | 2115712348 | VVS 2/2 | 4478,56 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
361. | faktúra | 2115712348 | VVS 1/2 | 4478,56 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
362. | faktúra | 2116234002 | VVS 2/2 | 4456,04 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
363. | faktúra | 2116234002 | VVS 1/2 | 4456,04 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
364. | faktúra | 2114988723 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4442,18 | 08.08.2011 | |
365. | faktúra | 2114886457 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4425,60 | 11.07.2011 | |
366. | faktúra | 7200108432 | VSE a. s. | 4423,55 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
367. | faktúra | 2116147879 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 4370,42 | 26.07.2012 | |
368. | faktúra | df 4852011 | 4354,56 | 28.07.2011 | ||
369. | faktúra | 2116981566 | VVS, a.s. | 4352,26 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
370. | faktúra | df 4242011 | 4324,46 | 15.06.2011 | ||
371. | faktúra | 311120006 | Energobyt, s.r.o. | 4278,24 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
372. | zmluva | 201105 | Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa | 4200,00 | 31.08.2011 | 01.09.2011 |
373. | faktúra | 1020326 | Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom | 4164,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
374. | faktúra | 2116665647 | VVS 2/2 | 4138,63 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
375. | faktúra | 2116665647 | VVS 1/2 | 4138,63 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
376. | faktúra | dr 8402011 | Euromar s.r.o. | 4107,31 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
377. | faktúra | 2117086517 | VVS,a.s. | 4082,02 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
378. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
379. | faktúra | df 7522011 | Eurovia SK, a.s. | 4009,32 | 22.11.2011 | |
380. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 | 4002,96 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
381. | faktúra | 402001 | Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu | 4000,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
382. | faktúra | df012011 MsÚ stavebné úpravy | 4000,00 | 26.07.2011 | ||
383. | faktúra | 2115725286 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 3971,16 | 26.03.2012 | |
384. | faktúra | 8212011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 3965,54 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
385. | faktúra | df 7342011 | Krídla, s.r.o. | 3939,38 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
386. | faktúra | 131/11 | Oprava hasičského agregátu | 3925,00 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
387. | faktúra | 2116355807 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 3863,10 | 24.09.2012 | |
388. | faktúra | 110226 | Lehátko stohovateľné | 3840,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
389. | faktúra | df 6572011 | Vodomont, s.r.o. | 3720,00 | 13.09.2011 | |
390. | objednávka | 1/2021 | Slovenská inovačná a energ. agentúra - overenie hospodárnosti sústavy CZT2021 | 3643,08 | 15.01.2021 | 08.01.2021 |
391. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
392. | zmluva | Kúpna zmluva na plastové vrecia | 3606,50 | 14.12.2011 | 15.12.2011 | |
393. | faktúra | 20130517 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3592,45 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
394. | faktúra | 20130417 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3587,41 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
395. | faktúra | 2115300244 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3560,77 | 27.10.2011 | |
396. | faktúra | df 7862011 | Slovnaft, a.s. | 3558,92 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
397. | faktúra | df 1952011 | 3540,00 | 02.05.2011 | ||
398. | faktúra | OF20110377 | MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 | 3516,00 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
399. | zmluva | 380/2007 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 380/2007 | 3516,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
400. | zmluva | Kúpna zmluva - Paletový vozík s váhou | 3516,00 | 22.12.2011 | 23.12.2011 |