« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
301. faktúra   df1411001810 dodávky tepla pre Materské školy 5909,98 01.08.2011  
302. faktúra   df 2712011 5902,85 18.05.2011  
303. faktúra df 9752011 Ferex, s.r.o. 5874,00 19.12.2011 19.12.2011
304. faktúra   df 1942011 5874,00 18.05.2011  
305. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 4/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
306. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 3/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
307. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 2/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
308. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 1/4 5841,81 13.05.2013 13.05.2013
309. faktúra   pf 572011 5805,52 22.02.2011  
310. faktúra   df 4962011 5805,52 28.07.2011  
311. faktúra   df 3002011 5805,52 18.05.2011  
312. faktúra 1411002710 Dodávka tepla - materské školy 5794,14 02.11.2011 02.11.2011
313. faktúra 1411002410 Humenská energetická spoločnosť - dodávka tepla 5767,80 10.10.2011 10.10.2011
314. faktúra 7200101600 VSE a. s. 5730,91 29.11.2012 30.11.2012
315. faktúra 2117197663 VVS,a.s. 5673,32 11.07.2013 12.07.2013
316. faktúra 1108015 ISS Modul 5659,20 14.09.2011 14.09.2011
317. faktúra 1312003560 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 5612,84 10.09.2012  
318. faktúra   df 1142011 5612,54 31.03.2011  
319. faktúra   df 1302011 5515,52 31.03.2011  
320. faktúra 2210001136 ZŠ a MŠ za elektrinu 5490,00 14.11.2011 14.11.2011
321. faktúra 2116130300 VVS 2/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
322. faktúra 2116130300 VVS 1/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
323. faktúra 2115920422 VVS 2/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
324. faktúra 2115920422 VVS 1/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
325. faktúra 5100307309 Elektrina - dodávka a distribúcia 5420,00 13.02.2012 13.02.2012
326. faktúra 1411002109 Dodávka tepla pre školy 5418,15 31.08.2011 31.08.2011
327. faktúra 2011014 Faktúra - Constructing - stav s.r.o. 5415,84 04.01.2012 04.01.2012
328. faktúra   pf042011 5405,52 17.01.2011  
329. zmluva   GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu rok 2021 a 2022 5400,00 16.09.2021 16.09.2021
330. faktúra 13002 SVB Ševčenkova 1662 5337,28 13.05.2013 14.05.2013
331. faktúra 2117085923 VVS,a.s. 5249,89 13.05.2013 14.05.2013
332. faktúra 2117302770 VVS,a.s. 5223,95 11.07.2013 12.07.2013
333. objednávka OD210007 IPECON, s. r. o. - objednávka č. 7 5139,00 16.08.2021 16.08.2021
334. faktúra 2115811112 VVS 2/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
335. faktúra 2115811112 VVS 1/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
336. faktúra 3012332 VVS 2/2 5043,68 02.10.2012 03.10.2012
337. faktúra 3012332 VVS 1/2 5043,68 02.10.2012 03.10.2012
338. faktúra   df 1542011 4992,42 06.04.2011  
339. zmluva 01-2021 Ing.Vladimír Moroz - Zmluva o dielo 4970,00 15.01.2021 04.01.2021
340. faktúra 10111012 Stavebné úpravy 4921,66 12.08.2011  
341. faktúra 2115188342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4887,26 26.09.2011  
342. faktúra 2116555671 VVS 2/2 4885,20 29.11.2012 30.11.2012
343. faktúra 2116555671 VVS 1/2 4885,20 29.11.2012 30.11.2012
344. faktúra 2116130709 VVS 2/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
345. faktúra 2116130709 VVS 1/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
346. faktúra   pf 852011 4869,32 18.03.2011  
347. objednávka OD220003 IPECON, s.r.o. 4850,00 16.03.2022 16.03.2022
348. faktúra df 9252011 Vladimír Pavlisko 4780,80 25.11.2011 25.11.2011
349. objednávka 2011841 Generálna oprava požiarnej striekačky PS 12 R1 4741,36 14.12.2011 14.12.2011
350. objednávka 6/2021 IPECON 4710,00 16.08.2021 13.08.2021
351. faktúra 2116130734 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4670,96 02.07.2012  
352. faktúra df 5512011 Východoslovenská energetika, a.s. 4650,74 08.08.2011 08.08.2011
353. faktúra   df 2222011 4640,00 02.05.2011  
354. faktúra 2011193 Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 4592,50 27.01.2012 27.01.2012
355. faktúra 2116251991 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4560,10 23.08.2012  
356. faktúra 2115832785 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4535,90 25.04.2012  
357. objednávka OD210008 Objednávka projektovej dokumentácie č. 8 - Ing. Vladimír Moroz 4500,00 05.10.2021 05.10.2021
358. zmluva Zmluva o dielo č. 2 Zmluva o dielo č. 2 - Ing. Vladimír Moroz 4500,00 06.10.2021 06.10.2021
359. faktúra   df 3822011 4499,71 15.06.2011  
360. faktúra 2115712348 VVS 2/2 4478,56 16.03.2012 17.03.2012
361. faktúra 2115712348 VVS 1/2 4478,56 16.03.2012 17.03.2012
362. faktúra 2116234002 VVS 2/2 4456,04 12.10.2012 13.10.2012
363. faktúra 2116234002 VVS 1/2 4456,04 12.10.2012 13.10.2012
364. faktúra 2114988723 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4442,18 08.08.2011  
365. faktúra 2114886457 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4425,60 11.07.2011  
366. faktúra 7200108432 VSE a. s. 4423,55 13.02.2013 14.02.2013
367. faktúra 2116147879 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4370,42 26.07.2012  
368. faktúra   df 4852011 4354,56 28.07.2011  
369. faktúra 2116981566 VVS, a.s. 4352,26 09.04.2013 10.04.2013
370. faktúra   df 4242011 4324,46 15.06.2011  
371. faktúra 311120006 Energobyt, s.r.o. 4278,24 13.03.2012 14.03.2012
372. zmluva 201105 Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa 4200,00 31.08.2011 01.09.2011
373. faktúra 1020326 Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom 4164,00 26.09.2011 26.09.2011
374. faktúra 2116665647 VVS 2/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
375. faktúra 2116665647 VVS 1/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
376. faktúra dr 8402011 Euromar s.r.o. 4107,31 03.01.2012 03.01.2012
377. faktúra 2117086517 VVS,a.s. 4082,02 13.05.2013 14.05.2013
378. faktúra 20111350 Tangram 4053,60 14.09.2011 14.09.2011
379. faktúra df 7522011 Eurovia SK, a.s. 4009,32 22.11.2011  
380. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 4002,96 29.11.2012 30.11.2012
381. faktúra 402001 Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu 4000,00 03.01.2012 03.01.2012
382. faktúra   df012011 MsÚ stavebné úpravy 4000,00 26.07.2011  
383. faktúra 2115725286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3971,16 26.03.2012  
384. faktúra 8212011 EUROMAR SPOL. S R. O. 3965,54 28.12.2011 28.12.2011
385. faktúra df 7342011 Krídla, s.r.o. 3939,38 11.10.2011 11.10.2011
386. faktúra 131/11 Oprava hasičského agregátu 3925,00 18.01.2012 18.01.2012
387. faktúra 2116355807 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3863,10 24.09.2012  
388. faktúra 110226 Lehátko stohovateľné 3840,00 10.01.2012 10.01.2012
389. faktúra df 6572011 Vodomont, s.r.o. 3720,00 13.09.2011  
390. objednávka 1/2021 Slovenská inovačná a energ. agentúra - overenie hospodárnosti sústavy CZT2021 3643,08 15.01.2021 08.01.2021
391. faktúra 20110261 PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia 3606,50 20.12.2011 20.12.2011
392. zmluva   Kúpna zmluva na plastové vrecia 3606,50 14.12.2011 15.12.2011
393. faktúra 20130517 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 3592,45 11.07.2013 12.07.2013
394. faktúra 20130417 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 3587,41 11.07.2013 12.07.2013
395. faktúra 2115300244 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3560,77 27.10.2011  
396. faktúra df 7862011 Slovnaft, a.s. 3558,92 17.10.2011 17.10.2011
397. faktúra   df 1952011 3540,00 02.05.2011  
398. faktúra OF20110377 MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 3516,00 22.12.2011 22.12.2011
399. zmluva 380/2007 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 380/2007 3516,00 19.01.2012 20.01.2012
400. zmluva   Kúpna zmluva - Paletový vozík s váhou 3516,00 22.12.2011 23.12.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 8608571
Počet návštev dnes: 7798
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie