« December » « 2024 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
501. | zmluva | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3110109 | 2415,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
502. | faktúra | 20110178 | dodávka výpočtovej techniky | 2412,00 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
503. | faktúra | df 9102011 | SLOVNAFT, a.s. | 2410,00 | 18.11.2011 | 18.11.2011 |
504. | faktúra | df 6082011 | Slovnaft, a.s. | 2390,78 | 17.08.2011 | 17.08.2011 |
505. | faktúra | df 10442011 | Berner Zoltán | 2388,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
506. | faktúra | 82012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 2380,34 | 05.04.2012 | |
507. | faktúra | df 3532011 | 2367,87 | 15.06.2011 | ||
508. | faktúra | df 7752011 | Ferex, s.r.o. | 2349,60 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
509. | faktúra | df 5022011 | 2349,60 | 28.07.2011 | ||
510. | faktúra | df 7272011 | MEVAKO, s.r.o. | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
511. | faktúra | df 7272011 | Mevako, s.r.o | 2323,20 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
512. | faktúra | df 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
513. | faktúra | 9512011 | Slovnaft, a.s. | 2320,96 | 01.12.2011 | |
514. | faktúra | OF/11/1297 | Maľovaná mapa Humenné | 2320,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
515. | faktúra | 7/2011 | Stavebné úpravy - MŠ Tyršova | 2300,00 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
516. | faktúra | 11010011 | Nákup čistiacej techniky | 2300,00 | 19.10.2011 | 19.10.2011 |
517. | faktúra | 14114 | Výpredaj skladov s.r.o | 2299,50 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
518. | faktúra | 2115003882 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2293,46 | 25.08.2011 | |
519. | zmluva | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3118507 | 2284,94 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
520. | faktúra | df 3692011 | 2282,01 | 15.06.2011 | ||
521. | faktúra | Faktúra RAHAR s.r.o. | 2280,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
522. | faktúra | 2116355725 | VVS 2/2 | 2278,76 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
523. | faktúra | 2116355725 | VVS 1/2 | 2278,76 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
524. | faktúra | 14101 | VVS | 2273,31 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
525. | faktúra | 2115622002 | VVS 2/2 | 2263,26 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
526. | faktúra | 2115622002 | VVS 1/2 | 2263,26 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
527. | faktúra | 2116569775 | VVS 2/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
528. | faktúra | 2116569775 | VVS 1/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
529. | faktúra | 2117212184 | VVS,a.s. | 2251,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
530. | faktúra | df 10182011 | Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI | 2250,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
531. | faktúra | 37/11 | Právne služby | 2201,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
532. | faktúra | 20130422 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2175,34 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
533. | faktúra | df 7152011 | Allianz, s.p. | 2172,34 | 01.10.2011 | 01.10.2011 |
534. | faktúra | 20130526 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2164,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
535. | faktúra | Faktúra Termobest - ZŠ Pugačevova | 2150,18 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | |
536. | faktúra | Fak_VVS_2115313122 | 2149,06 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
537. | faktúra | df 5502011 | Slovnaft, a.s. | 2148,15 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
538. | faktúra | 20130217 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2140,18 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
539. | faktúra | df 11002011 | VVS, a.s. | 2139,72 | 20.01.2012 | 20.01.2012 |
540. | zmluva | 451/2014 | Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 | 2131,20 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
541. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117303 | 2126,60 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
542. | faktúra | df 8282011 | EUROMAR SPOL. S R. O. | 2126,52 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
543. | zmluva | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117703 | 2111,65 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
544. | faktúra | 20130323 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2107,54 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
545. | faktúra | pf 232011 | 2107,31 | 10.02.2011 | ||
546. | faktúra | 12004 | SVB Ševčenkova 1662 | 2101,16 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
547. | faktúra | 20121219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2093,38 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
548. | faktúra | 11015 | Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 2088,10 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
549. | faktúra | 7494783065 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2068,00 | 07.02.2011 | |
550. | zmluva | 1/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/2014 | 2061,40 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
551. | faktúra | df 7322011 | AUTOLANC, s.r.o. | 2056,26 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
552. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
553. | objednávka | 1-2014 | LE Cherque Dej. | 2040,00 | 09.01.2014 | 09.01.2014 |
554. | zmluva | C-H1201 | Zmluva o dielo - projektová dokumentácia | 2040,00 | 31.01.2012 | 01.02.2012 |
555. | faktúra | df 6552011 | Slovnaft, a.s. | 2024,95 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
556. | faktúra | 14088 | LE Cheque Dejeuner | 2022,78 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
557. | faktúra | 120046 | Zasas, s.r.o., Topoľovka | 2016,00 | 25.06.2012 | |
558. | faktúra | 20130419 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
559. | faktúra | 20130321 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
560. | faktúra | 20130219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
561. | faktúra | 20121216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
562. | faktúra | 20121119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
563. | faktúra | 20121016 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
564. | faktúra | 20120915 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
565. | faktúra | 20120817 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
566. | faktúra | 20120717 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
567. | faktúra | 20120613 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
568. | faktúra | 20120514 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
569. | faktúra | 20120413 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
570. | faktúra | 20120313 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
571. | faktúra | 20120220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
572. | faktúra | 20120115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
573. | faktúra | 20130118 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
574. | faktúra | df 7392011 | Štefan Andrejčík - EZZUM | 2005,20 | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
575. | faktúra | 310120030 | Energobyt, s.r.o. | 2004,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
576. | faktúra | 9000567895 | Poštové služby 11/2011 | 2000,16 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
577. | zmluva | 79/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2000,00 | 09.09.2011 | 10.09.2011 |
578. | zmluva | 342/2011/8 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 2000,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
579. | zmluva | 125/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 2000,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
580. | faktúra | 110416 | Kostrej, s.r.o. - nábytok | 1999,68 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
581. | zmluva | 3 | Kúpna zmluva - kancelársky nábytok | 1999,68 | 28.09.2011 | 29.09.2011 |
582. | faktúra | df 1592011 | 1999,14 | 06.04.2011 | ||
583. | zmluva | Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3110309 | 1997,74 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
584. | faktúra | df 8022011 | VSK Mineral | 1986,02 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
585. | faktúra | df 8512012 | Euromar, s.r.o. | 1983,17 | 02.01.2012 | 02.01.2012 |
586. | faktúra | df 8222011 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 1980,00 | 28.10.2011 | 28.10.2011 |
587. | faktúra | 2110042 | Nájomné - objekt kaštieľa | 1975,29 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
588. | faktúra | 14121 | LE Cheque Dejeuner | 1961,70 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
589. | faktúra | 7494982972 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 04.11.2011 | |
590. | faktúra | 7437591437 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 08.08.2011 | |
591. | faktúra | 7417644375 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1960,00 | 05.05.2011 | |
592. | zmluva | zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb 2 | 1960,00 | 19.03.2012 | 20.03.2012 | |
593. | zmluva | Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111010 | 1950,60 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
594. | zmluva | Dodatok č.1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov | 1944,48 | 10.02.2022 | 10.02.2022 |
595. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117403 | 1943,80 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
596. | faktúra | 20130113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1935,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
597. | faktúra | df 6542011 | AUTOLANC, s.r.o. | 1931,77 | 08.09.2011 | 08.09.2011 |
598. | faktúra | df 4392011 | 1919,53 | 28.07.2011 | ||
599. | faktúra | 2116443434 | VVS 2/2 | 1911,07 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
600. | faktúra | 2116443434 | VVS 1/2 | 1911,07 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |