« December » « 2024 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
601. | faktúra | 2114476316 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1904,15 | 10.03.2011 | |
602. | faktúra | 2117085189 | VVS,a.s. | 1902,37 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
603. | faktúra | 14050 | LE Cherque Dej. | 1900,62 | 13.04.2014 | 13.04.2014 |
604. | faktúra | df 6132011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1882,48 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
605. | faktúra | df 1662011 | 1880,40 | 06.04.2011 | ||
606. | faktúra | 2116251968 | VVS 2/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
607. | faktúra | 2116251968 | VVS 1/2 | 1864,06 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
608. | objednávka | 620 -2014 | LE Cherque Dej. | 1860,00 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
609. | faktúra | 1020323 | Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina | 1850,00 | 26.09.2011 | 26.09.2011 |
610. | faktúra | df 5292011 | SLOVNAFT, a.s. | 1848,24 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
611. | faktúra | 47 | Technické služby mesta Humenné | 1843,90 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
612. | faktúra | 14017 | LE Cherque Dej. | 1839,54 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
613. | faktúra | 2116127259 | VVS 3/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
614. | faktúra | 2116127259 | VVS 2/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
615. | nedefinovaný | 2116127259 | VVS 1/3 | 1839,20 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
616. | faktúra | df 3602011 | 1827,84 | 15.06.2011 | ||
617. | faktúra | df 9022011 | EUROVIA SK, a.s. | 1816,08 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
618. | faktúra | 20121211 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1793,93 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
619. | faktúra | 31111657 | Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP | 1792,62 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
620. | faktúra | df31111341 zabezpečenie ochrany Energobyt | 1792,62 | 01.08.2011 | ||
621. | faktúra | df31111162 zabezpečenie ochrany Energobyt | 1792,62 | 01.08.2011 | ||
622. | faktúra | 110946 | Didaktické hračky | 1779,24 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
623. | zmluva | Dodatok č. 4 | Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3113505 | 1778,48 | 19.03.2012 | 01.04.2012 |
624. | faktúra | 14049 | Magna | 1777,76 | 28.04.2014 | 28.04.2014 |
625. | faktúra | 6/2011 | Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
626. | zmluva | 2/2011 | Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry | 1766,40 | 27.10.2011 | 28.10.2011 |
627. | faktúra | 350712 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 1756,56 | 03.07.2012 | |
628. | faktúra | df 1762011 | 1744,76 | 02.05.2011 | ||
629. | faktúra | 2114679911 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1741,15 | 09.05.2011 | |
630. | faktúra | 2012008 | Michal Patarák - MP | 1731,00 | 21.01.2012 | |
631. | faktúra | 2114374500 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1723,55 | 07.02.2011 | |
632. | faktúra | df 9712011 | Wintex, s.r.o. | 1723,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
633. | objednávka | OD210009 | Objednávka č. 9 STA-MoDi Pro | 1700,00 | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
634. | faktúra | pf 612011 | 1690,61 | 22.02.2011 | ||
635. | faktúra | 2114579529 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1690,16 | 11.04.2011 | |
636. | faktúra | 1200036 | GAS-SERVICE | 1682,76 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
637. | faktúra | 9000556101 | Poštové služby 09/2011 | 1682,36 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
638. | faktúra | df 1372011 | 1678,99 | 06.04.2011 | ||
639. | faktúra | df 8732011 | Juraj Vargha - Varpex | 1668,12 | 07.11.2011 | 07.11.2011 |
640. | faktúra | 030313 | Pavol Gnip | 1662,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
641. | faktúra | df 5012011 | 1649,76 | 28.07.2011 | ||
642. | faktúra | 110346 | Uniterm - Ing. Keltošová | 1639,29 | 03.06.2011 | |
643. | faktúra | Fak_TS_1498 | 1636,25 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
644. | faktúra | 1109024 | Cora Geo s.r.o | 1618,61 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
645. | faktúra | df 6152011 | AVEX Slovakia, s.r.o. | 1612,12 | 30.08.2011 | 30.08.2011 |
646. | faktúra | 2116147801 | VVS 2/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
647. | faktúra | 2116147801 | VVS 1/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
648. | faktúra | df 6932011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1603,78 | 23.09.2011 | 23.09.2011 |
649. | faktúra | df 7332011 | VVS, a.s. | 1590,76 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
650. | faktúra | df 7742011 | Ferex, s.r.o. | 1590,00 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
651. | faktúra | Fakt_RedMils_1011120_2011 | 1577,48 | 02.01.2012 | 02.01.2012 | |
652. | zmluva | 3/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 3/2014 | 1576,25 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
653. | faktúra | 211026 | Stavebno-montážne práce | 1572,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
654. | faktúra | 220110502 | MŠ Osloboditeľov | 1570,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
655. | zmluva | 358/2011 | Kúpna zmluva BREKY, s.r.o. - pozemok | 1560,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
656. | faktúra | 11312642 | Donauchem, s.r.o. | 1536,22 | 10.06.2011 | |
657. | faktúra | 20121210 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1533,84 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
658. | faktúra | df 0402012 | Autolanc autoservis, s.r.o. | 1527,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
659. | faktúra | Fak_EN_31111529 | 1526,86 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |
660. | faktúra | 2012305 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 1523,21 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
661. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
662. | faktúra | 1200095 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1507,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
663. | faktúra | df 9052011 | VVS, a.s. | 1503,95 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
664. | zmluva | Zmluva o spolupráci a propagácii | 1500,00 | 30.05.2011 | 31.05.2011 | |
665. | zmluva | Zmluva o dielo č.1 | Zmluva o dielo č.1 - Ing. Vladimír Moroz | 1480,00 | 26.01.2022 | 26.01.2022 |
666. | faktúra | 11FV300290 | Kancelársky nábytok | 1476,00 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
667. | faktúra | 2115417651 | VVS, a.s. | 1473,37 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
668. | faktúra | 201208012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 1465,20 | 27.08.2012 | |
669. | objednávka | 2011584 | Veľká cena mesta Humenné | 1460,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
670. | faktúra | 20121113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1456,25 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
671. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
672. | faktúra | 2011/330 | Upratovacie služby | 1447,52 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
673. | faktúra | 11313395 | Donauchem, s.r.o. | 1443,04 | 09.08.2011 | |
674. | zmluva | 004/2011 | Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž | 1430,67 | 11.11.2011 | 12.11.2011 |
675. | faktúra | df 7962011 | ZK Pneu, s.r.o. | 1427,98 | 18.10.2011 | 18.10.2011 |
676. | faktúra | df 4492011 | EUROVIA SK | 1426,32 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
677. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
678. | faktúra | df 5222011 | VVS,a.s. | 1390,02 | 30.07.2011 | 30.07.2011 |
679. | faktúra | df 5222011 | VVS, a.s. | 1390,02 | 25.07.2011 | 25.07.2011 |
680. | faktúra | df 8382011 | Ferstav, s.r.o. | 1388,60 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
681. | faktúra | df 7922011 | VVS, a.s. | 1373,63 | 21.10.2011 | 21.10.2011 |
682. | faktúra | df 3422011 | 1373,51 | 26.05.2011 | ||
683. | faktúra | 14/2011 | Stavelex, s.r.o. | 1369,70 | 03.06.2011 | |
684. | faktúra | 20130125 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1365,44 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
685. | faktúra | 10111011 | Stavebné úpravy | 1363,87 | 12.08.2011 | |
686. | faktúra | 9000549276 | Poštové služby 08/2011 | 1360,56 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
687. | faktúra | 31011344 | Energobyt , s.r.o. | 1355,20 | 07.07.2011 | |
688. | faktúra | 02/08/11 | Ing. Jozef Onduško - OMP | 1352,20 | 15.08.2011 | |
689. | faktúra | 2114474487 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1346,78 | 10.03.2011 | |
690. | faktúra | 2115523004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1339,42 | 30.01.2012 | |
691. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
692. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
693. | faktúra | 12011 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
694. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
695. | faktúra | df 10642011 | VVS, a.s. | 1311,10 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
696. | faktúra | 11313817 | Donauchem, s.r.o. | 1308,22 | 09.09.2011 | |
697. | faktúra | 21121278 | Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt | 1308,01 | 27.12.2011 | 27.12.2011 |
698. | faktúra | 2116128637 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 1307,76 | 29.06.2012 | |
699. | objednávka | 2011804 | Viazací drôt na zlisované balíky | 1306,80 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
700. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |