« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
601. faktúra 2114476316 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1904,15 10.03.2011  
602. faktúra 2117085189 VVS,a.s. 1902,37 13.05.2013 14.05.2013
603. faktúra 14050 LE Cherque Dej. 1900,62 13.04.2014 13.04.2014
604. faktúra df 6132011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1882,48 30.08.2011 30.08.2011
605. faktúra   df 1662011 1880,40 06.04.2011  
606. faktúra 2116251968 VVS 2/2 1864,06 02.10.2012 03.10.2012
607. faktúra 2116251968 VVS 1/2 1864,06 02.10.2012 03.10.2012
608. objednávka 620 -2014 LE Cherque Dej. 1860,00 06.03.2014 06.03.2014
609. faktúra 1020323 Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina 1850,00 26.09.2011 26.09.2011
610. faktúra df 5292011 SLOVNAFT, a.s. 1848,24 25.07.2011 25.07.2011
611. faktúra 47 Technické služby mesta Humenné 1843,90 13.03.2012 14.03.2012
612. faktúra 14017 LE Cherque Dej. 1839,54 13.03.2014 13.03.2014
613. faktúra 2116127259 VVS 3/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
614. faktúra 2116127259 VVS 2/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
615. nedefinovaný 2116127259 VVS 1/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
616. faktúra   df 3602011 1827,84 15.06.2011  
617. faktúra df 9022011 EUROVIA SK, a.s. 1816,08 27.12.2011 27.12.2011
618. faktúra 20121211 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1793,93 12.02.2013 13.02.2013
619. faktúra 31111657 Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP 1792,62 21.12.2011 21.12.2011
620. faktúra   df31111341 zabezpečenie ochrany Energobyt 1792,62 01.08.2011  
621. faktúra   df31111162 zabezpečenie ochrany Energobyt 1792,62 01.08.2011  
622. faktúra 110946 Didaktické hračky 1779,24 10.01.2012 10.01.2012
623. zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3113505 1778,48 19.03.2012 01.04.2012
624. faktúra 14049 Magna 1777,76 28.04.2014 28.04.2014
625. faktúra 6/2011 Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry 1766,40 21.12.2011 21.12.2011
626. zmluva 2/2011 Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry 1766,40 27.10.2011 28.10.2011
627. faktúra 350712 Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné 1756,56 03.07.2012  
628. faktúra   df 1762011 1744,76 02.05.2011  
629. faktúra 2114679911 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1741,15 09.05.2011  
630. faktúra 2012008 Michal Patarák - MP 1731,00 21.01.2012  
631. faktúra 2114374500 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1723,55 07.02.2011  
632. faktúra df 9712011 Wintex, s.r.o. 1723,00 28.12.2011 28.12.2011
633. objednávka OD210009 Objednávka č. 9 STA-MoDi Pro 1700,00 05.10.2021 05.10.2021
634. faktúra   pf 612011 1690,61 22.02.2011  
635. faktúra 2114579529 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1690,16 11.04.2011  
636. faktúra 1200036 GAS-SERVICE 1682,76 07.05.2012 08.05.2012
637. faktúra 9000556101 Poštové služby 09/2011 1682,36 17.10.2011 17.10.2011
638. faktúra   df 1372011 1678,99 06.04.2011  
639. faktúra df 8732011 Juraj Vargha - Varpex 1668,12 07.11.2011 07.11.2011
640. faktúra 030313 Pavol Gnip 1662,50 13.05.2013 14.05.2013
641. faktúra   df 5012011 1649,76 28.07.2011  
642. faktúra 110346 Uniterm - Ing. Keltošová 1639,29 03.06.2011  
643. faktúra   Fak_TS_1498 1636,25 14.12.2011 14.12.2011
644. faktúra 1109024 Cora Geo s.r.o 1618,61 12.10.2011 12.10.2011
645. faktúra df 6152011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1612,12 30.08.2011 30.08.2011
646. faktúra 2116147801 VVS 2/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
647. faktúra 2116147801 VVS 1/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
648. faktúra df 6932011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1603,78 23.09.2011 23.09.2011
649. faktúra df 7332011 VVS, a.s. 1590,76 10.10.2011 10.10.2011
650. faktúra df 7742011 Ferex, s.r.o. 1590,00 17.10.2011 17.10.2011
651. faktúra   Fakt_RedMils_1011120_2011 1577,48 02.01.2012 02.01.2012
652. zmluva 3/2014 Zmluva o postúpení pohľadávky č. 3/2014 1576,25 30.04.2014 01.05.2014
653. faktúra 211026 Stavebno-montážne práce 1572,00 27.01.2012 27.01.2012
654. faktúra 220110502 MŠ Osloboditeľov 1570,00 10.01.2012 10.01.2012
655. zmluva 358/2011 Kúpna zmluva BREKY, s.r.o. - pozemok 1560,00 05.12.2011 06.12.2011
656. faktúra 11312642 Donauchem, s.r.o. 1536,22 10.06.2011  
657. faktúra 20121210 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1533,84 12.02.2013 13.02.2013
658. faktúra df 0402012 Autolanc autoservis, s.r.o. 1527,01 27.01.2012 27.01.2012
659. faktúra   Fak_EN_31111529 1526,86 14.12.2011 14.12.2011
660. faktúra 2012305 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 1523,21 12.10.2012 13.10.2012
661. faktúra 2012305 Požiarny servis - Humenné, združenie 1523,21 02.10.2012 03.10.2012
662. faktúra 1200095 Ing. František Salanci GAS-SERVICE 1507,50 16.10.2012 17.10.2012
663. faktúra df 9052011 VVS, a.s. 1503,95 21.11.2011 21.11.2011
664. zmluva   Zmluva o spolupráci a propagácii 1500,00 30.05.2011 31.05.2011
665. zmluva Zmluva o dielo č.1 Zmluva o dielo č.1 - Ing. Vladimír Moroz 1480,00 26.01.2022 26.01.2022
666. faktúra 11FV300290 Kancelársky nábytok 1476,00 09.01.2012 09.01.2012
667. faktúra 2115417651 VVS, a.s. 1473,37 27.01.2012 27.01.2012
668. faktúra 201208012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 1465,20 27.08.2012  
669. objednávka 2011584 Veľká cena mesta Humenné 1460,00 24.10.2011 24.10.2011
670. faktúra 20121113 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1456,25 29.11.2012 30.11.2012
671. faktúra 2011058 m.f.interier s.r.o 1452,24 12.10.2011 12.10.2011
672. faktúra 2011/330 Upratovacie služby 1447,52 27.01.2012 27.01.2012
673. faktúra 11313395 Donauchem, s.r.o. 1443,04 09.08.2011  
674. zmluva 004/2011 Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž 1430,67 11.11.2011 12.11.2011
675. faktúra df 7962011 ZK Pneu, s.r.o. 1427,98 18.10.2011 18.10.2011
676. faktúra df 4492011 EUROVIA SK 1426,32 30.07.2011 30.07.2011
677. faktúra 20120260 Štefan Polák 1403,34 12.02.2013 13.02.2013
678. faktúra df 5222011 VVS,a.s. 1390,02 30.07.2011 30.07.2011
679. faktúra df 5222011 VVS, a.s. 1390,02 25.07.2011 25.07.2011
680. faktúra df 8382011 Ferstav, s.r.o. 1388,60 27.10.2011 27.10.2011
681. faktúra df 7922011 VVS, a.s. 1373,63 21.10.2011 21.10.2011
682. faktúra   df 3422011 1373,51 26.05.2011  
683. faktúra 14/2011 Stavelex, s.r.o. 1369,70 03.06.2011  
684. faktúra 20130125 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1365,44 09.04.2013 10.04.2013
685. faktúra 10111011 Stavebné úpravy 1363,87 12.08.2011  
686. faktúra 9000549276 Poštové služby 08/2011 1360,56 29.11.2011 29.11.2011
687. faktúra 31011344 Energobyt , s.r.o. 1355,20 07.07.2011  
688. faktúra 02/08/11 Ing. Jozef Onduško - OMP 1352,20 15.08.2011  
689. faktúra 2114474487 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1346,78 10.03.2011  
690. faktúra 2115523004 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1339,42 30.01.2012  
691. faktúra 12014 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 16.10.2012 17.10.2012
692. faktúra 12013 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 02.10.2012 03.10.2012
693. faktúra 12011 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 12.10.2012 13.10.2012
694. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 31.07.2012 01.08.2012
695. faktúra df 10642011 VVS, a.s. 1311,10 05.01.2012 05.01.2012
696. faktúra 11313817 Donauchem, s.r.o. 1308,22 09.09.2011  
697. faktúra 21121278 Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt 1308,01 27.12.2011 27.12.2011
698. faktúra 2116128637 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 1307,76 29.06.2012  
699. objednávka 2011804 Viazací drôt na zlisované balíky 1306,80 14.12.2011 14.12.2011
700. faktúra 20120004 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 1303,56 12.02.2013 13.02.2013

Počet návštev od 18.09.2011: 8608472
Počet návštev dnes: 7699
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie