« December » « 2024 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum zverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
601. | zmluva | 36/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 170,70 | 28.02.2012 | 29.02.2012 |
602. | objednávka | 36/2012 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 0,00 | 25.01.2012 | |
603. | objednávka | 36/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 0,00 | 18.02.2011 | |
604. | zmluva | 359/2011 | Zmluva o nájme predajného stánku - Slavomír Kopil | 315,00 | 09.12.2011 | 10.12.2011 |
605. | zmluva | 358/2011 | Kúpna zmluva BREKY, s.r.o. - pozemok | 1560,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
606. | faktúra | 352011 | Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 3500,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
607. | zmluva | 352/2011/52 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 19.12.2011 | 20.12.2011 |
608. | faktúra | 350712 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 1756,56 | 03.07.2012 | |
609. | objednávka | 35/2012 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 26.01.2012 | |
610. | zmluva | 35/2012 | Mandátna zmluva | 36192,00 | 19.01.2012 | 20.01.2012 |
611. | zmluva | 347/2011/56 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
612. | zmluva | 346/2011/51 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
613. | zmluva | 345/2011/57 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 350,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
614. | zmluva | 344/2011/55 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
615. | zmluva | 343/2011 | Zmluva o nájme pozemku | 32,21 | 16.11.2011 | 17.11.2011 |
616. | faktúra | 342013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
617. | faktúra | 342012 | Ing. František Suvák | 50,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
618. | zmluva | 342/2011/8 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 2000,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
619. | zmluva | 34/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 100,78 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
620. | objednávka | 34/2012 | Ing. Ján Fejo, Snina | 0,00 | 13.03.2012 | |
621. | faktúra | 34/2011/4Za/2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 10.03.2011 | |
622. | objednávka | 34/2011 | Kolormat, s.r.o. | 0,00 | 01.04.2011 | |
623. | objednávka | 33/2012 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov | 0,00 | 28.02.2012 | |
624. | zmluva | 325/2010 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 325/2010 | 0,00 | 11.11.2011 | 12.11.2011 |
625. | faktúra | 32012 | Ing. Ján Fejo, Snina | 223,70 | 19.03.2012 | |
626. | objednávka | 32/2012 | Dušan Barláš | 0,00 | 15.01.2012 | |
627. | objednávka | 32/2011 | Janka Desiatníková - Skloštúdio | 0,00 | 01.04.2011 | |
628. | faktúra | 3180000001 | Meron, a.s. | 645,81 | 10.03.2011 | |
629. | zmluva | 31728812PO2245 | NN Tatry - Sympatia, d.d.s. | 0,00 | 15.01.2021 | 01.01.2021 |
630. | zmluva | 31728812/P/2022 | Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy Slovensko, a.s. | 0,00 | 02.12.2021 | 01.01.2022 |
631. | zmluva | 31728812/P/2021 | Innogy - Zmluva o združenej dodávke plynu | 0,00 | 14.01.2021 | 01.01.2021 |
632. | zmluva | 3172011 | Zmluva o prevode správy majetku - Humenné nákup čistiacej techniky | 0,00 | 31.10.2011 | 01.11.2011 |
633. | zmluva | 314/2011/54 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 05.12.2011 | 06.12.2011 |
634. | zmluva | 313/2011/53 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
635. | zmluva | 312/2011/52 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
636. | faktúra | 311130016 | ENERGOBYT, s.r.o. | 3217,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
637. | faktúra | 311120666 | ENERGOBYT, s.r.o. | 39,84 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
638. | faktúra | 311120664 | ENERGOBYT, s.r.o. | 44,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
639. | faktúra | 311120290 | ENERGOBYT, s.r.o. | 2588,40 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
640. | faktúra | 311120137 | Energobyt s.r.o. | 242,98 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
641. | faktúra | 311120006 | Energobyt, s.r.o. | 4278,24 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
642. | faktúra | 31111752 | Výmena ampuliek PRNV | 1302,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
643. | faktúra | 31111657 | Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP | 1792,62 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
644. | faktúra | 3110020 | Ing. Považan - Svietidlá | 174,70 | 07.02.2011 | |
645. | zmluva | 311/2011/51 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 200,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
646. | faktúra | 31084312 | Technické služby, Humenné | 1019,15 | 13.06.2012 | |
647. | faktúra | 310120030 | Energobyt, s.r.o. | 2004,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
648. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
649. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
650. | faktúra | 31011688 | Energobyt s.r.o. | 311,92 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
651. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
652. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
653. | faktúra | 31011686 | Energobyt s.r.o. | 155,78 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
654. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
655. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
656. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
657. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
658. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
659. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
660. | faktúra | 31011682 | Energobyt s.r.o. | 422,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
661. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
662. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
663. | faktúra | 31011680 | Energobyt s.r.o. | 241,93 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
664. | faktúra | 31011679 | Energobyt s.r.o. | 85,85 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
665. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
666. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
667. | faktúra | 31011677 | Energobyt s.r.o. | 322,39 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
668. | faktúra | 31011669 | Energobyt s.r.o. | 94,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
669. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
670. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 16.03.2012 |
671. | faktúra | 31011663 | Energobyt s.r.o. | 24,49 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
672. | faktúra | 31011391 | Energobyt , s.r.o. | 2778,35 | 20.07.2011 | |
673. | faktúra | 31011344 | Energobyt , s.r.o. | 1355,20 | 07.07.2011 | |
674. | faktúra | 310110991 | O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie | 63263,52 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
675. | faktúra | 31008612 | Technické služby, Humenné | 1215,50 | 15.03.2012 | |
676. | zmluva | 310/2011/50 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 150,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
677. | zmluva | 31/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 124,27 | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
678. | objednávka | 31/2012 | Muro - Emil Gajdoš, Humenné | 0,00 | 01.02.2012 | |
679. | objednávka | 31/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 26.03.2011 | |
680. | zmluva | 309/2011/49 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 300,00 | 15.11.2011 | 16.11.2011 |
681. | zmluva | 307/2011 | Zmluva o nájme pozemku | 124,50 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
682. | faktúra | 3012332 | VVS 2/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
683. | faktúra | 3012332 | VVS 1/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
684. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
685. | faktúra | 3012326 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
686. | faktúra | 3012313 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
687. | zmluva | 30/2516/2011 | Zmluva o nájme bytu | 57,53 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
688. | objednávka | 30/2012 | Svietidlá, Ing. Považan, Humenné | 0,00 | 09.02.2012 | |
689. | objednávka | 30/2011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 0,00 | 21.03.2011 | |
690. | zmluva | 30/11/2011 | Zmluva o nájme bytu | 85,94 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
691. | zmluva | 3/9/2015 | Zmluva o dielo | 0,00 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
692. | objednávka | 3/2021 | IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 | 3139,50 | 26.02.2021 | 25.02.2021 |
693. | zmluva | 3/2014 | Zmluva o postúpení pohľadávky č. 3/2014 | 1576,25 | 30.04.2014 | 01.05.2014 |
694. | zmluva | 3/2012 | Zmluva o nájme pozemku | 25,90 | 01.02.2012 | 02.02.2012 |
695. | objednávka | 3/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
696. | zmluva | 3/12/2011 | Zmluva o nájme | 0,00 | 27.03.2012 | 28.03.2012 |
697. | objednávka | 3-2014 | Brenntag | 0,00 | 28.01.2014 | 28.01.2014 |
698. | zmluva | 3-2012 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 18170,00 | 07.02.2012 | 08.02.2012 |
699. | zmluva | 3 | Kúpna zmluva - kancelársky nábytok | 1999,68 | 28.09.2011 | 29.09.2011 |
700. | zmluva | 2DZ221101203650102 | Dodatok2DZ221101203650102 | 0,00 | 06.09.2011 | 07.09.2011 |